宜章縣民政局2019年部門預算
發布時間:2019-06-27 15:45來源:宜章縣民政局作者:點擊量:【字體:

   

一、部門基本概況

1、職能職責

2、機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門預算收支總體情況

1、收入預算情況:

2、支出預算情況:。

四、一般公共預算撥款支出預算

1、基本支出:

2、項目支出:

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2、三公經費預算

3、政府采購情況

4、國有資產占用情況

5、預算績效工作開展情況說明

六、名詞解釋

第二部分:部門預算公開表.xls

1、2019年財政撥款收支總表

2、2019年一般公共預算支出表

3、2019年一般公共預算基本支出表

4、2019年一般公共預算“三公”經費支出預算表

5、2019年政府性基金預算支出表

6、2019年部門收支總表

7、2019年部門收入總表

8、2019年部門支出總表

9、201年部門整體支出績效目標表

10、2019年專項(項目)資金績效目標申報表

一、部門基本概況

1、職能職責

縣民政局全額撥款一檔單位。主要職責是1、擬定全縣民政事業發展規劃和政策,制定全縣民政事業中長期發展規劃和年度計劃,并組織實施和監督檢查。2、承擔依法對全縣社會團體、基金會、民辦非企業單位管理和監察責任。3、貫徹執行國家的優撫政策,依法開展你撫工作;申報和褒揚革命烈士;負責優撫對象和國家機關工作人員傷亡撫恤工作;審核呈報全縣國家機關工作人員評殘工作;指導優撫事業單位和烈士紀念建筑物的管理;組織和指導擁軍優屬、擁政愛民工作;承擔縣雙擁工作領導小組辦公室的日常工作。4、負責全縣退役士兵、轉業士官、復員干部的接收安置工作。5、負責移交政府安置的軍隊離退休干部、退休士官及軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置工作,落實軍隊離退休干部的有關政治、生活待遇。6、組織協調自然災害救災減災工作;組織自然災害救助應急體系建設。7、指導城鄉基層政權建設工作;指導村(居)民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作。8、指導、監督全縣行政區劃、行政區域界線、地名管理法規和規章的實施;擬定本縣行政區劃發展規劃;依法負責村(居)委會及其以上行政區域的設立、撤銷、調整、更名和行政區域界線變更及政府駐地遷移的審核、報批工作。9、擬定和組織實施全縣社會福利事業發展規劃。10、貫徹執行國家的婚姻登記、殯葬管理和兒童收養政策并組織實施;推進婚俗和殯葬改革。11、會同有關部門按規定制定全縣社會工作發展規劃、職業規范;推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。12、制定全縣杜會救助規劃和標準;負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助工作;負責農村五保供養和敬老院建設工作;負責城鄉社會救助體系建設工作。13、負責全縣革命老區的開發項目的考察論證、評估審核、資金使用的監督管理工作。14、負責全縣民政事業經費的管理和使用。15、承辦縣人民政府交辦的其他本項。

2、機構設置

縣民政局內設辦公室、民間組織管理和社會事務、優撫股、救災救濟股、基層政權建設股及宜章縣社會救助局、宜章縣慈善總會、宜章縣社會福利中心、宜章縣救助管理站、宜章縣婚姻登記處、宜章縣革命老根據地經濟開發促進會辦公室、宜章縣社會福利企業服務中心、宜章縣社會福利有獎募捐委員會辦公室。

二、部門預算單位構成

縣民政局只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有縣民政局本級。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算2019年年初預5761840元,其中,一般公共預算撥款5761840元。收入較去年減少1645109元,主要原因:基本支出減少42.51萬元;項目支出減少122萬元。

(二)支出預算,2019年年初預算數5761840元,其中:基本支出元、項目支出5761840元。支出較去年減少1645109元,主要原因:基本支出減少42.51萬元;項目支出減少122萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入5761840元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年年初預算數為3131840元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2019年年初預算數為2630000元,其中:八一、春節慰問經費150.00萬 元、低保工作經費20.00萬 元、婚姻登記管理經費43.00萬元、救災救濟工作經費10.00萬元、其他民政事務管理經費40.00萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款     494352元,比2018年預算減少65244元,下降11.66%

2、“三公”經費預算

2019“三公”經費預算數為 250000  元,其中,公務接待費 200000 元,公務用車購置及運行費 50000  元(其中,公務用車購置費 0元,公務用車運行費50000元),因公出國(境)費 0 元。2019“三公”經費預算與2018減少  110000 元主要是:公務接待費減少100000元公務用車運行費減少10000

3、政府采購情況

2019年政府采購預算總額 280000  元,其中,政府采購貨物預算150000 元;政府采購服務預算  130000   元。

4、國有資產占用情況。截至201812月31日本部門國有資產占用情況 6717634.39元

5、預算績效工作開展情況說明

2018年預算過程中進行了績效申報,編制了預算績效表并進行了論證,同時在預算執行過程中及時調整支出結構,為盡可能的完成好預算績效。預算執行完成后我們進行了預算績效的考核與評估,達到了年初預算的目標。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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